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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004681
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20502
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.042.502

Retención DNCP
₲ 33.862
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 261.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-186305
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.042.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.042.502

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361909
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS Y RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero