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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025637
Monto de la Factura
₲ 4.005.250
Nro. Solicitud de Transferencia
14905
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.772.654

Retención DNCP
₲ 14.128
Retención IVA
₲ 109.234
Retención Renta
₲ 109.234
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
138/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-176702
Monto Contrato
₲ 621.122.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.302.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.302.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas