Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 95.648.399
Nro. Solicitud de Transferencia
144774
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.648.399
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOMINGO MARCELLI RIVELA
RUC
526201-1
Número de Contrato
5/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-58809
Monto Contrato
₲ 385.576.467
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.925.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.925.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239753
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert