Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031168
Monto de la Factura
₲ 13.421.900
Nro. Solicitud de Transferencia
92985
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.421.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-48376
Monto Contrato
₲ 113.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.557.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.557.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados