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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003579
Monto de la Factura
₲ 27.093.750
Nro. Solicitud de Transferencia
48309
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.093.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-48391
Monto Contrato
₲ 205.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.512.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.512.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados