Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004481
Monto de la Factura
₲ 25.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120154
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.155.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-48391
Monto Contrato
₲ 205.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.512.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.512.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados