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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20151
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.720

Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-157156
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.849.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.849.173

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional