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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 304.529.558
Nro. Solicitud de Transferencia
183230
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.602.072

Retención DNCP
₲ 1.085.233
Retención IVA
₲ 8.305.352
Retención Renta
₲ 5.536.901
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-125062
Monto Contrato
₲ 25.898.809.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.942.862.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.942.862.595

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308924
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2016 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS" - PLURIANUAL 2016/2017 - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion