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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 575.738.786
Nro. Solicitud de Transferencia
159585
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 547.517.117

Retención DNCP
₲ 2.051.724
Retención IVA
₲ 15.701.967
Retención Renta
₲ 10.467.978
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-125062
Monto Contrato
₲ 25.898.809.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.942.862.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.942.862.595

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308924
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2016 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS" - PLURIANUAL 2016/2017 - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion