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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0006664
Monto de la Factura
₲ 157.526.780
Nro. Solicitud de Transferencia
35960
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2013
Fecha de la Transferencia
21-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.526.780

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-66307
Monto Contrato
₲ 931.986.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.301.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.301.860

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas