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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000001
Monto de la Factura
₲ 115.497.750
Nro. Solicitud de Transferencia
61168
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.497.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-20929
Monto Contrato
₲ 2.359.885.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.774.003.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.774.003.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205377
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2