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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017825
Monto de la Factura
₲ 16.775.888
Nro. Solicitud de Transferencia
91927
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.824.865

Retención DNCP
₲ 59.511
Retención IVA
₲ 431.373
Retención Renta
₲ 460.139
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
87/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188596
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.899.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.133.899.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365185
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)