Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017970
Monto de la Factura
₲ 59.172.169
Nro. Solicitud de Transferencia
95871
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.784.789
Retención DNCP
₲ 209.429
Retención IVA
₲ 1.558.651
Retención Renta
₲ 1.619.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
87/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188596
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.899.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.133.899.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365185
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)