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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0001473
Monto de la Factura
₲ 1.114.470
Nro. Solicitud de Transferencia
173518
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.057.396

Retención DNCP
₲ 4.043
Retención IVA
₲ 21.774
Retención Renta
₲ 31.257
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-195644
Monto Contrato
₲ 77.391.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.767.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.767.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma