Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001432
Monto de la Factura
₲ 45.416.701
Nro. Solicitud de Transferencia
148686
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.779.230
Retención DNCP
₲ 160.197
Retención IVA
₲ 1.238.637
Retención Renta
₲ 1.238.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-159180
Monto Contrato
₲ 1.215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.595.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.143.935.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341359
Nombre de la Licitación
CONTRTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA NUEVA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia