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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027900
Monto de la Factura
₲ 52.024.896
Nro. Solicitud de Transferencia
149716
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.458.635

Retención DNCP
₲ 199.368
Retención IVA
₲ 349.709
Retención Renta
₲ 1.017.184
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
8/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136430
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.689.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.689.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil