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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019143
Monto de la Factura
₲ 17.099.445
Nro. Solicitud de Transferencia
7395
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.419.031

Retención DNCP
₲ 64.872
Retención IVA
₲ 113.954
Retención Renta
₲ 501.588
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
9/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136431
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.240.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.240.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil