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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001643
Monto de la Factura
₲ 1.822.810
Nro. Solicitud de Transferencia
88367
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.822.810

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6672
Monto Contrato
₲ 626.684.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.102.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.102.539

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma