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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001477
Monto de la Factura
₲ 200.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161592
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.009.921

Retención DNCP
₲ 742.410
Retención IVA
₲ 2.870.143
Retención Renta
₲ 5.740.286
Multa
₲ 361.638

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
037/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238383
Monto Contrato
₲ 5.646.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.005.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 981.459.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)