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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000267
Monto de la Factura
₲ 6.329.600
Nro. Solicitud de Transferencia
122637
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.956.442

Retención DNCP
₲ 22.326
Retención IVA
₲ 172.625
Retención Renta
₲ 172.625
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240750
Monto Contrato
₲ 79.376.798.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.655.780.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.655.780.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)