Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012168
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194499
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.270
Retención DNCP
₲ 768
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 770
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240821
Monto Contrato
₲ 6.965.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.492.452.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.492.452.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)