Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0051888
Monto de la Factura
₲ 122.462.500
Nro. Solicitud de Transferencia
8232
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.135.050
Retención DNCP
₲ 427.505
Retención IVA
₲ 3.339.887
Retención Renta
₲ 4.453.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FERRO S.A.
RUC
80009121-3
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13002-23-235219
Monto Contrato
₲ 636.953.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.640.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.640.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral