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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 140.228.749
Nro. Solicitud de Transferencia
89403
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.354.991

Retención DNCP
₲ 499.724
Retención IVA
₲ 3.824.420
Retención Renta
₲ 2.549.614
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
607
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68721
Monto Contrato
₲ 2.365.547.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.240.181.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.240.181.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas