Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 118.139.392
Nro. Solicitud de Transferencia
129258
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.139.392
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
607
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68721
Monto Contrato
₲ 2.365.547.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.240.181.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.240.181.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas