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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001274
Monto de la Factura
₲ 14.183.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25990
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.488.250

Retención DNCP
₲ 50.545
Retención IVA
₲ 386.823
Retención Renta
₲ 257.882
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-83531
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.164.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.164.652

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255356
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 22/2013, LICITACION PUBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LOS SERVICIOS DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas