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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001273
Monto de la Factura
₲ 9.304.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25636
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.848.410

Retención DNCP
₲ 33.158
Retención IVA
₲ 253.759
Retención Renta
₲ 169.173
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-83531
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.164.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.164.652

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255356
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 22/2013, LICITACION PUBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LOS SERVICIOS DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas