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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002046
Monto de la Factura
₲ 11.786.025
Nro. Solicitud de Transferencia
32063
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.208.296

Retención DNCP
₲ 42.001
Retención IVA
₲ 321.437
Retención Renta
₲ 214.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119693
Monto Contrato
₲ 17.274.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.428.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.428.158

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5