Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043970
Monto de la Factura
₲ 48.873.354
Nro. Solicitud de Transferencia
187159
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.992.046
Retención DNCP
₲ 172.390
Retención IVA
₲ 1.332.910
Retención Renta
₲ 1.332.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
LPN 01/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28008-24-244352
Monto Contrato
₲ 944.661.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.968.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.968.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436127
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu