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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0083717
Monto de la Factura
₲ 20.797.800
Nro. Solicitud de Transferencia
134367
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.590.014

Retención DNCP
₲ 73.360
Retención IVA
₲ 567.213
Retención Renta
₲ 567.213
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-170954
Monto Contrato
₲ 798.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.289.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.289.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional