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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0083449
Monto de la Factura
₲ 49.999.550
Nro. Solicitud de Transferencia
71105
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.095.940

Retención DNCP
₲ 176.362
Retención IVA
₲ 1.363.624
Retención Renta
₲ 1.363.624
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-170954
Monto Contrato
₲ 798.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.289.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.289.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional