Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083686
Monto de la Factura
₲ 44.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117403
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.320.792
Retención DNCP
₲ 158.480
Retención IVA
₲ 1.225.364
Retención Renta
₲ 1.225.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-170954
Monto Contrato
₲ 798.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.289.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.289.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional