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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000885
Monto de la Factura
₲ 82.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133352
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.709.000

Retención DNCP
₲ 291.000
Retención IVA
₲ 2.250.000
Retención Renta
₲ 2.250.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175830
Monto Contrato
₲ 166.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.830.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.830.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional