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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148444
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.156.364

Retención DNCP
₲ 2.116.364
Retención IVA
₲ 16.363.636
Retención Renta
₲ 16.363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-177216
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.890.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.890.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367750
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, AGRUPACIÓN DE SEGURIDAD Y COMISARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional