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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001847
Monto de la Factura
₲ 99.594.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213314
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.326.402

Retención DNCP
₲ 360.133
Retención IVA
₲ 2.032.901
Retención Renta
₲ 2.784.530
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
405401_02
Código de Contratación (CC)
LP-23006-22-217978
Monto Contrato
₲ 1.515.754.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.435.584.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.435.584.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405401
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS ? AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena