Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 1.053.701.070
Nro. Solicitud de Transferencia
142076
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.580.603
Retención DNCP
₲ 3.716.691
Retención IVA
₲ 28.737.302
Retención Renta
₲ 28.737.302
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226295
Monto Contrato
₲ 44.603.835.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.790.413.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.790.413.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion