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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 594.249.689
Nro. Solicitud de Transferencia
142091
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.215.968

Retención DNCP
₲ 2.096.081
Retención IVA
₲ 16.206.810
Retención Renta
₲ 16.206.810
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226295
Monto Contrato
₲ 44.603.835.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.790.413.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.790.413.833

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion