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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 432.670.425
Nro. Solicitud de Transferencia
217404
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.248.835

Retención DNCP
₲ 1.510.413
Retención IVA
₲ 11.800.103
Retención Renta
₲ 15.733.470
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226295
Monto Contrato
₲ 44.603.835.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.790.413.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.790.413.833

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion