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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028064
Monto de la Factura
₲ 881.967.890
Nro. Solicitud de Transferencia
166244
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 831.737.719

Retención DNCP
₲ 3.225.483
Retención IVA
₲ 12.599.541
Retención Renta
₲ 33.598.777
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIDESA SA
RUC
80002823-6
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-236049
Monto Contrato
₲ 36.270.895.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.387.416.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.371.819.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435129
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2023/2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion