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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000368
Monto de la Factura
₲ 112.599.996
Nro. Solicitud de Transferencia
213537
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.961.715

Retención DNCP
₲ 397.171
Retención IVA
₲ 3.070.909
Retención Renta
₲ 3.070.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ
RUC
3525900-0
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23003-22-222577
Monto Contrato
₲ 562.999.981
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.927.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.927.665

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418674
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable con Red de Distribución en los departamentos de San Pedro, Caaguazú y Alto Paraná
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert