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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 174.999.084
Nro. Solicitud de Transferencia
195213
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.442.093

Retención DNCP
₲ 617.269
Retención IVA
₲ 4.772.702
Retención Renta
₲ 4.772.702
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMMAR S.A.
RUC
80020923-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-23003-21-207791
Monto Contrato
₲ 656.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.795.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.525.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400213
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCION
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert