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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001483
Monto de la Factura
₲ 54.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143584
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.663.395

Retención DNCP
₲ 193.647
Retención IVA
₲ 1.497.273
Retención Renta
₲ 1.497.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-219219
Monto Contrato
₲ 988.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 884.180.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.180.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411325
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS DEL MDI, AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior