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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 262.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209198
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.553.909

Retención DNCP
₲ 924.145
Retención IVA
₲ 7.145.455
Retención Renta
₲ 7.145.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223951
Monto Contrato
₲ 1.310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.232.769.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.232.769.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418492
Nombre de la Licitación
Extensión de Garantías y Mantenimiento de Equipos del Core y el Anillo Principal de la Red Metropolitana del MDI - Ad Ref. - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior