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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000486
Monto de la Factura
₲ 16.250.756
Nro. Solicitud de Transferencia
220240
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.145.705

Retención DNCP
₲ 56.730
Retención IVA
₲ 443.202
Retención Renta
₲ 590.937
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223988
Monto Contrato
₲ 30.973.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.571.549.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.571.549.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419935
Nombre de la Licitación
Actualizacion y Adquisicion de Equipos para el Centro de Seguridad y Emergencias del Sistema 911 de la Policia Nacional para Asuncion y Regionales Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior