Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000360
Monto de la Factura
₲ 1.953.480.653
Nro. Solicitud de Transferencia
108895
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.838.314.090
Retención DNCP
₲ 6.890.459
Retención IVA
₲ 53.276.745
Retención Renta
₲ 53.276.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223988
Monto Contrato
₲ 30.973.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.571.549.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.571.549.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419935
Nombre de la Licitación
Actualizacion y Adquisicion de Equipos para el Centro de Seguridad y Emergencias del Sistema 911 de la Policia Nacional para Asuncion y Regionales Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior