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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000604
Monto de la Factura
₲ 229.240.022
Nro. Solicitud de Transferencia
151660
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.725.281

Retención DNCP
₲ 808.592
Retención IVA
₲ 6.252.001
Retención Renta
₲ 6.252.001
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223988
Monto Contrato
₲ 30.973.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.571.549.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.571.549.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419935
Nombre de la Licitación
Actualizacion y Adquisicion de Equipos para el Centro de Seguridad y Emergencias del Sistema 911 de la Policia Nacional para Asuncion y Regionales Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior