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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005510
Monto de la Factura
₲ 29.568.722
Nro. Solicitud de Transferencia
148056
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.851.585

Retención DNCP
₲ 104.297
Retención IVA
₲ 806.420
Retención Renta
₲ 806.420
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181435
Monto Contrato
₲ 877.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.012.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 827.012.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366874
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculos para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA