Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000825
Monto de la Factura
₲ 63.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211956
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.237.418
Retención DNCP
₲ 221.673
Retención IVA
₲ 1.731.818
Retención Renta
₲ 2.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-173032
Monto Contrato
₲ 270.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.269.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.269.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)