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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010697
Monto de la Factura
₲ 1.979.456
Nro. Solicitud de Transferencia
193683
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.829.864

Retención DNCP
₲ 6.982
Retención IVA
₲ 53.985
Retención Renta
₲ 53.985
Multa
₲ 34.640

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-184616
Monto Contrato
₲ 3.518.259.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.030.735.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.030.735.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE Nº 10 Y OTROS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)