Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019389
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34802
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
02-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
10/15
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-2714
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.216.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.216.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188909
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papel, carton en sus diversas formas
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral