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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005734
Monto de la Factura
₲ 43.887.920
Nro. Solicitud de Transferencia
69803
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.458.124

Retención DNCP
₲ 159.185
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.230.815
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203551
Monto Contrato
₲ 322.657.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.789.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.789.849

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas